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集團2021年度財務決算及內控自我評價、2022年度財務預算工作全面啓動
發布時間:11.22.2021 發布者:

爲明確2022年度經營目標,確保集團公司2021年度財務決算報告編制的及時、准確和完整,提高集團公司財務信息披露質量,海欣集團于2021年11月18日舉行了2021年度財務決算、2022年度財務預算暨內控自我評價啓動會。

集團財務總監、風險管理委員會副主任朱錫峰主持會議,集團各業務部門、各子公司財務及內控相關人員參加了會議。

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會議要求各企業根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》和證監會關于上市公司內部控制規範的要求,開展2021年度內控工作有效性測試自查、自測工作,並根據自查、自測結果進行整改,完成2021年度內控自我評價報告。

會議布置了2021年度財務決算和2022年財務預算工作,要求財務人員嚴格執行《企業會計准則》,規範會計核算行爲,正確履行會計職責,確保會計信息的真實、准確和完整。要求預算編制應以集團的戰略定位、業務發展和資源整合爲依據,明確經營目標,以持續改善經營、夯實核心能力、立足長遠發展爲導向,綜合考慮宏觀形勢和公司實際,客觀分析、科學預判、合理確定工作目標和任務。

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爲進一步優化公司內部控制、提升企業管理,提高財務人員對新《企業會計准則》的理解與應用,海欣集團邀請內部控制與會計准則的專家對財務及內部控制相關人員開展新企業會計准則及提升內控控體系建設的業務培訓。

朱錫峰總監要求,財務人員應加強專業學習,提升業務能力,嚴格按照《企業會計准則》規範會計核算,不斷提高會計信息質量;各公司應根據自身情況和內部控制基本規範的要求,不斷完善公司的內部控制體系,健全公司基本管理制度並有效貫徹執行,使公司的內部控制體系更完善、制度更健全、控制更有效,爲公司的健康可持續發展把握好方向、控制好風險。